Faktúra č. DFB/26/0194

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0194
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - tonery pre tlačiarne HP
  • Dátum doručenia: 10.09.2026
  • Celková hodnota: 112,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH102/2026
  • Dátum zverejnenia: 16.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH102/2026 Tonery pre HP tlačiarne Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 112,80 € 31.08.2026 10.09.2026 Objednávka
Tlačiť