Faktúra č. DFB/26/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: Ledum Kamara SK s.r.o. - tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 15.06.2026
  • Celková hodnota: 176,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH072/2026
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH072/2026 Tonery do tlačiarni Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 176,94 € 11.06.2026 16.06.2026 Objednávka
Tlačiť