Faktúra č. DFB/26/0010
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: TORBIA, s.r.o.
- IČO: 36343129
- Adresa: Legionárska 6972, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0010
- Popis fakturovaného plnenia: TORBIA, s.r.o. - hygienický materiál
- Dátum doručenia: 27.01.2026
- Celková hodnota: 297,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH007/2026
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SŠJH007/2026 | Rolky - papierové utierky | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | TORBIA, s.r.o. | 36343129 | 297,60 € | 20.01.2026 | 28.01.2026 | Objednávka |