Faktúra č. DFB/26/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: TORBIA, s.r.o. - hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 27.01.2026
  • Celková hodnota: 297,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH007/2026
  • Dátum zverejnenia: 03.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH007/2026 Rolky - papierové utierky Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 TORBIA, s.r.o. 36343129 297,60 € 20.01.2026 28.01.2026 Objednávka
Tlačiť