Faktúra č. DFB/25/0140

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: IKARO s.r.o. - tonery OKI
  • Dátum doručenia: 12.06.2025
  • Celková hodnota: 2 136,63 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH075/2025
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH075/2025 Tonery do tlačiarni OKI originál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 IKARO s.r.o. 31656544 2 136,64 € 06.06.2025 10.06.2025 Objednávka
Tlačiť