Faktúra č. DFB/24/0304

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 27.11.2024
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH177/2024
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH177/2024 Tonery do tlačiarni HP Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 200,00 € 21.11.2024 28.11.2024 Objednávka
Tlačiť