Faktúra č. DFB/24/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: Ing. Anton Ferenc - TOPO - čistiace a hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 10.09.2024
  • Celková hodnota: 428,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH119/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH119/2024 Čistiace a hygienické potreby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 428,52 € 09.09.2024 11.09.2024 Objednávka
Tlačiť