Faktúra č. DFB/24/0163

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM s.r.o. - stavebný a vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 01.07.2024
  • Celková hodnota: 321,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH099/2024
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH099/2024 Stavebný materiál a náradie, vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 VODOTERM s.r.o. 50115855 321,58 € 20.06.2024 03.07.2024 Objednávka
Tlačiť