Faktúra č. DFB/23/0242
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: Patrik Cubjak - TAI
- IČO: 40297128
- Adresa: Ťačevská 8, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0242
- Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 19.10.2023
- Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH121/2023
- Dátum zverejnenia: 27.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SŠJH121/2023 | Tonery do tlačiarni | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov | 42035261 | Patrik Cubjak - TAI | 40297128 | 36,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Objednávka |