Faktúra č. DFB/23/0242

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0242
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - tonery do tlačiarní
  • Dátum doručenia: 19.10.2023
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH121/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH121/2023 Tonery do tlačiarni Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 36,00 € 16.10.2023 23.10.2023 Objednávka
Tlačiť