Faktúra č. DFB/22/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov, s.r.o. - stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 06.06.2022
  • Celková hodnota: 24,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH067/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH067/2022 Stavebný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 24,50 € 27.05.2022 06.06.2022 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť