Faktúra č. DFB/22/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak - TAI - toner Brother TN-1020,1035..
  • Dátum doručenia: 26.01.2022
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH006/2022
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH006/2022 Tonery do tlačiarni Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 24,00 € 20.01.2022 27.01.2022 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť