Faktúra č. DFB/19/0280

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0280
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
  • Dátum doručenia: 01.10.2019
  • Celková hodnota: 481,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH170/2019
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH170/2019 Stavebný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 481,52 € 19.09.2019 03.10.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť