Faktúra č. DFB/19/0202

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0202
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 437,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH131/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH131/2019 Maliarsky materiál, stavebný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 437,39 € 25.06.2019 09.07.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť