Faktúra č. DFB/19/0193

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-tonery
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 74,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH124/2019
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH124/2019 Tonery OKI 432 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 74,50 € 24.06.2019 28.06.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť