Faktúra č. DFB/19/0188

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0188
  • Popis fakturovaného plnenia: František Šiba-vodoinštalačný materiál-dielne PV
  • Dátum doručenia: 27.06.2019
  • Celková hodnota: 473,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH119/2019
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH119/2019 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 473,35 € 20.06.2019 28.06.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť