Faktúra č. DFB/19/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál na opravu
  • Dátum doručenia: 12.06.2019
  • Celková hodnota: 274,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH109/2019
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH109/2019 Stavebný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 274,26 € 06.06.2019 13.06.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť