Faktúra č. DFB/19/0152

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0152
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoterm-materiál
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 17,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH097/2019
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH097/2019 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 17,30 € 27.05.2019 04.06.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť