Faktúra č. DFB/19/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: RETEC-materiál
  • Dátum doručenia: 17.05.2019
  • Celková hodnota: 8,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH090/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH090/2019 Železiarsky materiál a náradie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 RETEC s.r.o. 45249393 8,41 € 13.05.2019 18.05.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť