Faktúra č. DFB/19/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: ILLE-servis hyg.potrieb
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 207,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 307096,313513
  • Identifikácia objednávky: SŠJH083/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH083/2019 Hygienické potreby Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. 36226947 207,55 € 26.04.2019 08.05.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť