Faktúra č. DFB/19/0090

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0090
  • Popis fakturovaného plnenia: František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál-uč.pomôcky
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 151,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH062/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH062/2019 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 151,27 € 27.03.2019 02.04.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť