Faktúra č. DFB/19/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: František ŠIBA - Vodoterm - vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 04.02.2019
  • Celková hodnota: 93,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH015/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH015/2019 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 93,72 € 23.01.2019 05.02.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť