Faktúra č. DFB/19/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-tonery
  • Dátum doručenia: 10.01.2019
  • Celková hodnota: 51,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH003/2019
  • Dátum zverejnenia: 23.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH003/2019 Toner HP 285A Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 51,00 € 03.01.2019 10.01.2019 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť