Faktúra č. DFB/18/0382
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
- IČO: 42035261
Zmluvný partner
- Názov: KARAVANA s.r.o.
- IČO: 36499811
- Adresa: Štefánikova 70, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0382
- Popis fakturovaného plnenia: KARAVANA-materiál-dielne PV
- Dátum doručenia: 29.11.2018
- Celková hodnota: 22,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SŠJH231/2018
- Dátum zverejnenia: 05.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SŠJH231/2018 | Spojovací, železiarský a maliarský materiál | Spojená škola Juraja Henischa Bardejov | 42035261 | KARAVANA s.r.o. | 36499811 | 22,67 € | 12.11.2018 | 30.11.2018 | Ing.P. Dulenčin PhD. | Riaditeľ školy | Objednávka |