Faktúra č. DFB/18/0382

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0382
  • Popis fakturovaného plnenia: KARAVANA-materiál-dielne PV
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 22,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH231/2018
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH231/2018 Spojovací, železiarský a maliarský materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 KARAVANA s.r.o. 36499811 22,67 € 12.11.2018 30.11.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť