Faktúra č. DFB/18/0294

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0294
  • Popis fakturovaného plnenia: František ŠIBA-vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 27.09.2018
  • Celková hodnota: 492,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH177/2018
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH177/2018 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 559,19 € 21.09.2018 29.09.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť