Faktúra č. DFB/18/0253

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-tonery
  • Dátum doručenia: 31.08.2018
  • Celková hodnota: 319,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH147/2018
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH147/2018 Tónery do tlačiarni - originály Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 319,00 € 28.08.2018 01.09.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť