Faktúra č. DFB/18/0201

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0201
  • Popis fakturovaného plnenia: KARAVANA-materiál
  • Dátum doručenia: 28.06.2018
  • Celková hodnota: 23,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH123/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH123/2018 Železiarsky materiál a náradie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 KARAVANA s.r.o. 36499811 23,62 € 04.06.2018 29.06.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť