Faktúra č. DFB/18/0163

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-piesok,štrk
  • Dátum doručenia: 31.05.2018
  • Celková hodnota: 46,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH101/2018
  • Dátum zverejnenia: 08.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH101/2018 Štrky Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 46,75 € 25.05.2018 02.06.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť