Faktúra č. DFB/18/0141

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM-materiál
  • Dátum doručenia: 09.05.2018
  • Celková hodnota: 685,71 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH086/2018
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH086/2018 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 685,71 € 30.04.2018 11.05.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. Riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť