Faktúra č. DFB/18/0017

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0017
  • Popis fakturovaného plnenia: Patrik Cubjak-tonery
  • Dátum doručenia: 30.01.2018
  • Celková hodnota: 37,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH009/2018
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH009/2018 Tónery Brother Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 38,00 € 22.01.2018 01.02.2018 Ing.P. Dulenčin PhD. R Objednávka
Tlačiť