Faktúra č. DFB/17/0325

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0325
  • Popis fakturovaného plnenia: KARAVANA-materiál
  • Dátum doručenia: 03.10.2017
  • Celková hodnota: 45,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH215/2017
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH215/2017 Železiarsky materiál a náradie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 KARAVANA s.r.o. 36499811 45,08 € 14.09.2017 04.10.2017 Objednávka
Tlačiť