Faktúra č. DFB/17/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoterm-materiál
  • Dátum doručenia: 27.04.2017
  • Celková hodnota: 404,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH091/2017
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH091/2017 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 404,51 € 24.04.2017 29.04.2017 Objednávka
Tlačiť