Faktúra č. DFB/17/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM-náradie
  • Dátum doručenia: 10.04.2017
  • Celková hodnota: 1 620,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH073/2017
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH073/2017 REMS COBRA 22 SET 16+22 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 1 620,86 € 29.03.2017 11.04.2017 Objednávka
Tlačiť