Faktúra č. DFB/17/0020

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
  • Dátum doručenia: 27.01.2017
  • Celková hodnota: 161,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH018/2017
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH018/2017 Stavebný materiál a náradie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 161,03 € 23.01.2017 28.01.2017 Objednávka
Tlačiť