Faktúra č. DFB/16/0339

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0339
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoterm-materiál
  • Dátum doručenia: 03.11.2016
  • Celková hodnota: 266,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH202/2016
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH202/2016 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 303,36 € 24.10.2016 04.11.2016 Objednávka
Tlačiť