Faktúra č. DFB/16/0298

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0298
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Ostrov-materiál
  • Dátum doručenia: 05.10.2016
  • Celková hodnota: 278,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH179/2016
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH179/2016 Stavebný materiál a náradie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Agro Ostrov, s.r.o. 36573906 278,77 € 22.09.2016 07.10.2016 Objednávka
Tlačiť