Faktúra č. DFB/16/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoterm-materiál
  • Dátum doručenia: 04.05.2016
  • Celková hodnota: 250,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH090/2016
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH090/2016 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 284,36 € 29.04.2016 06.05.2016 Objednávka
Tlačiť