Faktúra č. DFB/16/0033

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM-vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 10.02.2016
  • Celková hodnota: 393,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH020/2016
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH020/2016 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 438,26 € 28.01.2016 11.02.2016 Objednávka
Tlačiť