Faktúra č. DFB/15/0198

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/15/0198
  • Popis fakturovaného plnenia: Jozef Sabol-EKO GAS-materiál na opravu
  • Dátum doručenia: 25.06.2015
  • Celková hodnota: 997,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH092/2015
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2015
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH092/2015 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Jozef Sabol - EKO GAS 32052189 997,53 € 15.05.2015 27.05.2015 Objednávka
Tlačiť