Faktúra č. DFB/14/0297

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0297
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM-František ŠIBA-materiál
  • Dátum doručenia: 12.09.2014
  • Celková hodnota: 91,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH191/2014
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH191/2014 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 91,43 € 25.08.2014 18.09.2014 Objednávka
Tlačiť