Faktúra č. DFB/14/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM-František ŠIBA-materiál
  • Dátum doručenia: 06.06.2014
  • Celková hodnota: 54,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH117/2014
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH117/2014 Vodoinštalačný materiál Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 54,35 € 29.05.2014 10.06.2014 Objednávka
Tlačiť