Faktúra č. DFB/14/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Juraja Henischa Bardejov
  • IČO: 42035261
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: VODOTERM-František ŠIBA-materiál
  • Dátum doručenia: 05.05.2014
  • Celková hodnota: 39,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: SŠJH084/2014
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
SŠJH084/2014 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 František Šiba - VODOTERM 32036965 39,70 € 24.04.2014 08.05.2014 Objednávka
Tlačiť