DFB/22/0362 |
H&H Slovakia, s.r.o. - reklamné a propagačné predmety |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
1 515,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0361 |
H&H Slovakia, s.r.o. - reklamné a propagačné predmety |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
H&H Slovakia, s.r.o. |
36492647 |
|
3 006,00 € |
29.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0360 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - audio rekordér H2N s príslušenstvom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
342,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0358 |
MAKOS, a. s. - elektrospotrebiče, televízor |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
1 149,79 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0356 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
37,09 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0357 |
VT-KANAL s.r.o. - čistenie kanalizácie pretlakovým strojom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VT-KANAL s.r.o. |
46515283 |
|
230,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0149 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
26,64 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0355 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0260 |
LUCKY Nguyen s.r.o. - pracovný odev a obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LUCKY Nguyen s.r.o. |
52365930 |
|
375,00 € |
24.10.2022 |
|
|
31.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0261 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
26.10.2022 |
|
|
31.12.2022 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0077 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn PČ 7/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 986,00 € |
07.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0076 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 120,89 € |
06.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0073 |
Ján Bľanda - UNIKOV - náradie na čistenie Zv.škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Ján Bľanda - UNIKOV |
33686793 |
|
116,20 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0168 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3Q/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0079 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0172 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0167 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie bielizne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
59,20 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0171 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
84,60 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0170 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
15,96 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0169 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0078 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
195,31 € |
11.07.2022 |
|
|
16.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0075 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 735,65 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0160 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
612,70 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0074 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie el. energie 6/22 Zv. škola |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
525,00 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0159 |
Energie2, a.s. - vyúčtovanie spotreby elektriny 6/22 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 096,82 € |
06.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0084 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - vyučtovanie plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 361,44 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0175 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - vyučtovanie plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 356,49 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0174 |
Slovanet - paušálny poplatok email |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SLOVANET, a. s. |
35954612 |
|
3,98 € |
15.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0080 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 6/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
526,80 € |
13.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0083 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
94,13 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |