Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/23/0001 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - vyučtovanie zemný plyn PČ Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -4 339,41 € 12.01.2023 16.02.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0228 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -368,98 € 10.10.2023 17.10.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0230 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -359,63 € 10.10.2023 17.10.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0231 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -346,91 € 10.10.2023 17.10.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0234 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -307,15 € 10.10.2023 17.10.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0232 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -227,58 € 10.10.2023 17.10.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0229 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -208,70 € 10.10.2023 17.10.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0233 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -206,50 € 10.10.2023 17.10.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0235 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - opravná fa za dodávku el. energie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -174,88 € 10.10.2023 17.10.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0169 LKQ SK s.r.o. - vrátená záloha za fľašu od chladiva Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 LKQ SK s.r.o. 31596061 -63,60 € 20.07.2023 20.07.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/22/0368 Slovak Telekom - alarm Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,29 € 10.01.2023 17.01.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0070 Slovak Telekom - alarm Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,29 € 11.04.2023 17.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0153 Slovak Telekom - alarm Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,29 € 07.07.2023 13.07.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0044 Slovak Telekom - alarm Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,43 € 08.03.2023 13.03.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0102 Slovak Telekom - alarm Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,43 € 11.05.2023 17.05.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0291 Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,43 € 07.12.2023 18.12.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0193 Slovak Telekom - alarm Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,58 € 07.09.2023 14.09.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0255 Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,15 € 08.11.2023 13.11.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0180 Slovak Telekom - alarm Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1,30 € 08.08.2023 11.08.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0149 Linde Gas s. r. o. - prenájom technické plyny Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Linde Gas s. r. o. 31373861 1,30 € 05.12.2023 07.12.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0208 FOKUS Bardejov, s.r.o. - Materiál projektu - Nadácia Pontis Micro:bit Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 FOKUS Bardejov, s.r.o. 36499439 3,57 € 22.09.2023 26.09.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0008 Slovanet - paušálny poplatok email Spojená škola Juraja Henischa Bardejov 42035261 SLOVANET, a. s. 35954612 3,98 € 16.01.2023 24.01.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0031 Slovanet - paušálny poplatok email Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 SLOVANET, a. s. 35954612 3,98 € 16.02.2023 21.02.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0079 Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technických plynov Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 8,64 € 06.07.2023 10.07.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0148 RETEC s.r.o. - koliesko do rezáka Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 RETEC s.r.o. 45249393 10,60 € 06.07.2023 13.07.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0067 RETEC s.r.o. - ND na opravu el. náradia Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 RETEC s.r.o. 45249393 13,90 € 06.04.2023 17.04.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0215 Patrik Cubjak - TAI - oprava tlačiarne OKI Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Patrik Cubjak - TAI 40297128 14,00 € 04.10.2023 10.10.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFP/23/0100 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 8/23 Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 14,40 € 13.09.2023 19.09.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0281 LASTER BJ s.r.o.- kovanie na PVC dvere Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 LASTER BJ s.r.o. 36516627 15,00 € 04.12.2023 07.12.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
DFB/23/0202 Webglobe, a.s. - poplatok za doménu - ssjh.sk Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov 42035261 Webglobe, a.s. 52486567 15,94 € 19.09.2023 26.09.2023 RNDr. Jozef Sobek. Poverený riaditeľ školy Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »