DFS/23/0019 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
688,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0018 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
632,80 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0017 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 10/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
940,80 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0016 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
822,40 € |
28.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0015 |
HERKULES agency s.r.o. - kultúrno, edukačný pobyt Krakow |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HERKULES agency s.r.o. |
36504980 |
|
3 100,00 € |
21.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0014 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 8/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
293,60 € |
31.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0013 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 7/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
83,34 € |
19.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0012 |
RANČ Podlesok s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RANČ Podlesok s.r.o. |
36763136 |
|
1 056,00 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0011 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR - preprava osôb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Branislav SLIVA - SLIVTOUR |
35374527 |
|
531,60 € |
12.07.2023 |
|
|
17.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0010 |
SUPERMIX, spol. s r.o. - podanie stravy a občerstvenia 03.07.23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
SUPERMIX, spol. s r.o. |
31588247 |
|
799,45 € |
10.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0009 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 6/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
838,40 € |
29.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0008 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 5/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
830,40 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0007 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 4/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
559,20 € |
27.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0006 |
Alena Havrišová - AHA - prezenty k MDŽ a k dňu učiteľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Alena Havrišová - AHA |
44148763 |
|
229,68 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0005 |
HASPPO s.r.o. - podanie občerstvenia ku dňu učiteľov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
842,40 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0004 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 3/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
926,40 € |
29.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0003 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 2/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
896,80 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0002 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 1/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
648,80 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0001 |
SETL SK, s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SETL SK, s.r.o. |
36823422 |
|
1 418,04 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0162 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
159,48 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0161 |
BARDLIFT s.r.o. - medzirevízne prehliadky výťahov, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0160 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 11/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
849,60 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0159 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 11/23 VHČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 248,16 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0158 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 11/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
991,20 € |
14.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0157 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,44 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0156 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
28,20 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0155 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0154 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
102,97 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0153 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
1 014,71 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0152 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
82,12 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |