| DFP/26/0058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 4/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 790,26 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 4/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
876,13 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0059 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 4/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
982,94 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 4/26 Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
773,67 € |
14.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0057 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť Zv. školy 4/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
912,35 € |
13.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
Asseco Solutions, a.s. - servisné práce 2Q/26 ukončenie zmluvy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
85,27 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0054 |
AMAGAS s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AMAGAS s.r.o. |
50656155 |
|
82,03 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0055 |
VS CONTROL s.r.o. - oprava kotla |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
305,24 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
Slovak Telekom,a.s. - tel. TCL onetouch |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
39,00 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0053 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,59 € |
06.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0056 |
Datacomp s.r.o. - materiál wifi sieť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
648,90 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
Datacomp s.r.o. - materiál wifi sieť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
658,80 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
Datacomp s.r.o. - materiál wifi sieť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
633,28 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
CUBS plus, s.r.o. - GDPR a OOU za 5/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0052 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
819,20 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,34 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
3,76 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,10 € |
05.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
48,86 € |
04.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 4/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 980,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 4/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 304,50 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFS/26/0007 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 4/26 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
796,10 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
RETEC s.r.o. - oprava brúsky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
13,55 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0048 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,14 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
Daxa IT s. r. o. - materiál pre PC sieť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Daxa IT s. r. o. |
52203841 |
|
994,58 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
Daxa IT s. r. o. - materiál pre PC sieť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Daxa IT s. r. o. |
52203841 |
|
937,31 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
BTS-PO, s.r.o. - kontrola a skúška HP a hydrantov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
1 199,74 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
| DFP/26/0047 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,22 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |