DFB/25/0058 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,61 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0030 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,61 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0032 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
80,20 € |
11.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0029 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revizie plynových a tlakových zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
3 123,60 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0054 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revizie plynových a tlakových zariadení, servis kotlov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 172,40 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0056 |
Dušan Hoclár - Univerzál - materiál na údržbu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
24,40 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0057 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
46,69 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0055 |
UNIKOV BJ s. r. o. - žiarovky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
23,97 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0027 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť Zv. školy 2/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
478,47 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0052 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 02/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
141,45 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0053 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie dresy, uteráky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
95,30 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0028 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - nájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,26 € |
05.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0026 |
Linde Gas s. r. o. - nájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
15,50 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0049 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0050 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,53 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0051 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
78,77 € |
04.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0047 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC príslušenstvo, materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
250,90 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0048 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - 3D tlačiareň Bambu Lab |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
979,00 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0045 |
František Mišek - FERMA - inštalatérsky a železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
František Mišek - FERMA |
46201050 |
|
65,26 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0046 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 03/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 504,80 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 03/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 222,20 € |
03.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/25/0003 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 02/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
792,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0043 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 02/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 376,00 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0044 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 02/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 894,40 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0042 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hygienických zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
270,26 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0024 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
91,14 € |
26.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0040 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
44,07 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0041 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
130,85 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0023 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
101,11 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0039 |
SPORTxLysa s. r. o. - lyžiarský výcvik |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
SPORTxLysa s. r. o. |
52705153 |
|
2 550,00 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |