DFP/25/0077 |
RADIANT ML s. r. o. - inštalatérsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RADIANT ML s. r. o. |
52202747 |
|
154,13 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0139 |
CUBS plus, s.r.o. - GDPR a OOU za 6/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
09.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0075 |
INŠTALATHERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
INŠTALATHERM s.r.o. |
45707421 |
|
52,99 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0137 |
Jozef Zamborský - AUTOSENDEK - materiál záverečné skúšky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Jozef Zamborský - AUTOSENDEK |
46536132 |
|
32,19 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0076 |
M4 JAJKO, s.r.o. - sada brzdových dostičiek BJ577BE |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
M4 JAJKO, s.r.o. |
43919812 |
|
228,78 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0133 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
3,69 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0134 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0135 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,04 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0136 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
96,57 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0074 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - prenájom technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,74 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0071 |
VODOTERM s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
19,70 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0072 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
16,36 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0073 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 06/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 222,20 € |
02.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0131 |
GIS - Bardejov s. r. o. - posudok zdravotných rizík |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
GIS - Bardejov s. r. o. |
44538758 |
|
90,00 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 06/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 504,80 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0070 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
218,46 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0130 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. - pranie dresov, ručníkov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
73,20 € |
30.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0129 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. - Verejná správa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
49,20 € |
29.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0127 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 05/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
3 384,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0128 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 05/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 256,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/25/0008 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 05/25 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
752,00 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0069 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
74,91 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0126 |
MAKOS, a. s. - čistiaci a hygienický materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
378,91 € |
27.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0122 |
ViGeR s.r.o. - škelenie chemické faktory používané na SŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ViGeR s.r.o. |
47457066 |
|
140,00 € |
21.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0125 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska - členský príspevok ASOŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0123 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
154,60 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0067 |
Mirkos s.r.o. - detektor plynu CO |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Mirkos s.r.o. |
50905007 |
|
151,90 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/25/0124 |
VVS, a.s. - vyúčtovanie spotreby vody, Kúpeľná |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
273,57 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0068 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina - ťahová skúška termoplastov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina |
00161721 |
|
160,00 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/25/0066 |
VODOTERM s.r.o. - materiál REMS |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
481,02 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |