DFP/23/0152 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
82,12 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0151 |
RETEC s.r.o. - prenájom elektrického náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
25,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0315 |
LVSR s. r. o. - čistiace a hygienické prostriedky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LVSR s. r. o. |
52383911 |
|
373,50 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0161 |
BARDLIFT s.r.o. - medzirevízne prehliadky výťahov, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0316 |
POLBARD, s.r.o. - stavebný a maliarsky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
278,99 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0309 |
WELLHOX s. r. o. - vybavenie autoservisu, náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
WELLHOX s. r. o. |
46945881 |
|
341,07 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0322 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA - čistiace a hygienické potreby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA |
17143306 |
|
2 316,43 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0312 |
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. - ampermeter ELM9400 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o. |
31423388 |
|
297,60 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0160 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 11/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
849,60 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0321 |
Mária Humeníková TEMPO - obrusy,ručníky,utierky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Mária Humeníková TEMPO |
45408602 |
|
519,80 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0320 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC - materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC |
33967008 |
|
44,32 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0319 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC - materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ivan Reviľak - EXMUSIC |
33967008 |
|
485,31 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0318 |
Adam Novák - ADAM - sklenárske práce |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Adam Novák - ADAM |
17145813 |
|
66,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0317 |
MAKOS, a. s. - materiál pre krúžkovú činnosť |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
53,50 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0314 |
Ivan Rohaľ - DUDRA - motorová kosačka, materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ivan Rohaľ - DUDRA |
40298205 |
|
826,60 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0310 |
RETEC s.r.o. - prenájom náradia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
21,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0308 |
Patrik Cubjak - TAI - spotrebný materiál pre tlačiarne |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Patrik Cubjak - TAI |
40297128 |
|
931,01 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0313 |
Systémová podpora MAGMA za 4Q/2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0311 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. - chemikálie do CHL |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
611,35 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0328 |
INSGRAF s.r.o. - LEGO Education |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
369,90 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0325 |
Admasys SK, s.r.o.- 3D skener |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Admasys SK, s.r.o. |
51647958 |
|
1 151,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0340 |
BUILDING J.M.P., s. r. o. - solárna elektráreň Solami 2000 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BUILDING J.M.P., s. r. o. |
53918584 |
|
1 393,64 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0339 |
NUMERAL, spol. s r.o. - OS, Windows server |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
NUMERAL, spol. s r.o. |
36489671 |
|
409,25 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0338 |
NUMERAL, spol. s r.o. - PC - server |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
NUMERAL, spol. s r.o. |
36489671 |
|
1 693,84 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0337 |
NUMERAL, spol. s r.o. - PC zostavy, monitory |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
NUMERAL, spol. s r.o. |
36489671 |
|
2 976,28 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0336 |
NUMERAL, spol. s r.o. - NB Lenovo, HP |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
NUMERAL, spol. s r.o. |
36489671 |
|
1 596,05 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0335 |
NUMERAL, spol. s r.o. - PC príslušenstvo |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
NUMERAL, spol. s r.o. |
36489671 |
|
593,35 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0334 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. - školský nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
3 862,85 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0333 |
UNIKOV BJ s. r. o. - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
521,94 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0329 |
RLX components s.r.o. - účebné pomôcky Micro:bit |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RLX components s.r.o. |
31389457 |
|
556,56 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |