DFB/23/0326 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - elektrotechnický materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
265,56 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0345 |
B2B Partner s. r. o. - stojany na pneumatiky |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
256,80 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0162 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
159,48 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0323 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. - učebné pomôcky BIOL, CHEM |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
516,40 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0347 |
A-WINGS s. r. o. -šatňové skrine SZ003 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
A-WINGS s. r. o. |
46464107 |
|
8 560,80 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0113 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 10/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 135,25 € |
03.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0072 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - Nájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
26,64 € |
19.06.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0225 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
10.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0223 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 9/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0224 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - pracovné stolové kalendáre |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MIRA OFFICE, s.r.o. |
36761176 |
|
125,17 € |
10.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0126 |
KOVSTOL s.r.o. - odpadový plech pre ZvŠ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
KOVSTOL s.r.o. |
44664133 |
|
192,60 € |
24.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0125 |
RETEC s.r.o. - železiarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RETEC s.r.o. |
45249393 |
|
41,96 € |
24.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0124 |
ANAVEK spol. s r.o. - stavebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ANAVEK spol. s r.o. |
31673767 |
|
22,94 € |
23.10.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0007 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - ND na Hyundai H1 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
112,24 € |
26.01.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0006 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
713,25 € |
25.01.2023 |
|
|
31.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0350 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
161,92 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0349 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,09 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0348 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC doplnkový materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
555,20 € |
27.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0164 |
ASSECO SOLUTIONS-servisné práce 3Q/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0166 |
A4ka s.r.o. - sada dresov ADAM |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
A4ka s.r.o. |
46891587 |
|
744,00 € |
14.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0085 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. - činnosť zváračskej školy za 6/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
429,60 € |
14.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0165 |
ŠEVT, a.s. Bratislava - školské tlačivá |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ŠEVT, a.s. Bratislava |
31331131 |
|
308,53 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0012 |
RANČ Podlesok s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
RANČ Podlesok s.r.o. |
36763136 |
|
1 056,00 € |
14.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0086 |
František Šiba - VODOTERM - čistenie kanalizácie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
František Šiba - VODOTERM |
32036965 |
|
295,99 € |
17.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0169 |
LKQ SK s.r.o. - vrátená záloha za fľašu od chladiva |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
-63,60 € |
20.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0156 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia Dielne PV 6/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 224,15 € |
07.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0082 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia ZV.škola 6/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 609,51 € |
07.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0155 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 6/23 HČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 693,91 € |
07.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0081 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - elektrická energia 6/23 VHČ |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 143,87 € |
07.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0075 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn VHČ 7/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 135,25 € |
04.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |