DFB/23/0343 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
359,32 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0341 |
ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
712,75 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0324 |
COCIO s.r.o. - softver na výučbu - Infocar Akademy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
718,80 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0346 |
REGIONPRESS, s.r.o. - inzercia -študijné a učebné odbory |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
207,00 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0344 |
Stanislav RAAB - RAAB - oleje do obrabacích strojov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Stanislav RAAB - RAAB |
34515119 |
|
354,01 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0342 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik - elektrotechnický materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Ing. Vladimír Kralovič - FRAMI elektronik |
51274663 |
|
382,15 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0332 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. - maliarský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Bagi & Colorstudio s.r.o. |
36672793 |
|
127,33 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0019 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
688,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0331 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
1 892,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0330 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 12/23 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 534,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0327 |
Dušan Hoclár - Univerzál - železiarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Dušan Hoclár - Univerzál |
30279356 |
|
844,90 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0032 |
ant s.r.o. - príslušenstvo pre zváranie plastov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
165,06 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0033 |
ant s.r.o. - Zváračka HURNET HST 300 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
2 910,60 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0053 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0031 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,44 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0030 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,00 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/23/0034 |
BARDLIFT s.r.o. - medzirevízne prehliadky výťahov, paušálne opravy |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BARDLIFT s.r.o. |
47862505 |
|
121,74 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0370 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
89,58 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0369 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
17,32 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0368 |
Slovak Telekom - alarm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,29 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0001 |
Asseco Solutions, a.s. - zverejňovací modul na rok 2023 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/23/0001 |
SETL SK, s.r.o. - podanie stravy a občerstvenia |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
SETL SK, s.r.o. |
36823422 |
|
1 418,04 € |
16.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0371 |
O2 Slovakia-služby telek. 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
25,10 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0154 |
O2 Slovakia-služby telek. 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
10.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0366 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 12/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
09.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0150 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 130,13 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0363 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 365,40 € |
05.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0003 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. - servis hyg.zariadení, potrieb |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. |
36226947 |
|
250,03 € |
11.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/23/0005 |
LUCKY Nguyen s.r.o. - pracovný odev, obuv |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
LUCKY Nguyen s.r.o. |
52365930 |
|
70,00 € |
12.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0153 |
Linde Gas s. r. o. - nájom technických plynov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
40,18 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |