DFB/22/0295 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov - zimné pneumatiky, disky, prezutie auta |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
EKOAUTO s.r.o. Bardejov |
36444481 |
|
819,98 € |
22.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0301 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny - likvidácia nebezpečného odpadu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Irena Lamancová - Druhotné suroviny |
35375035 |
|
148,80 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/22/0016 |
HASPPO s.r.o. - príspevok na stravovanie z SF 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
736,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0304 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie zamestnanci 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 116,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0303 |
HASPPO s.r.o. - stravovanie žiaci 11/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
2 589,10 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0302 |
HASPPO s.r.o. - občerstvenie (florbal žiaci) |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
HASPPO s.r.o. |
45242542 |
|
92,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0297 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - PC spotrebný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
255,70 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0296 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - projektory Acer X1326, X1328 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
1 816,00 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0128 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
84,84 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0300 |
Orange Slovensko, a.s. - tel. služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
43,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0305 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
36,71 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0306 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
333,89 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0003 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
187,20 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0004 |
Linde Gas s. r. o. - dlhodobý prenájom plynu |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
592,80 € |
12.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0009 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. - predplatné ŠKOLA |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
26,00 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0440 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - vyúčtovacia faktúra |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,47 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0005 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 345,41 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0005 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn PČ 1/22 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 235,59 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0001 |
B2B Partner s. r. o. - kancelársky nábytok |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
147,60 € |
07.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/22/0001 |
BALstav-mont s. r. o. - oprava a zhotovenie steršného plášťa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
BALstav-mont s. r. o. |
50169637 |
|
6 141,92 € |
04.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0431 |
KOVOTYP s.r.o. - dielenská kovová skriňa s policami |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
KOVOTYP s.r.o. |
35808705 |
|
644,11 € |
03.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0437 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 12/21 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0436 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
86,18 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0435 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
12,95 € |
07.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0439 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,96 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0154 |
O2 Slovakia-služby telek. |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,00 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0153 |
VVS , a.s - vodné stočné |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
916,03 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/21/0438 |
VVS a.s. - výučtovanie spotreby vody |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
VVS, a.s. |
36570460 |
|
1 345,29 € |
07.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/21/0155 |
Linde Gas s. r. o. - storno fa |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
-76,75 € |
12.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/22/0004 |
ASSECO SOLUTIONS-zverejňovanie na rok 2022 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov |
42035261 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing.Peter Dulenčin, PhD. |
Riaditeľ školy |
Faktúra |