DFB/24/0040 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - zemný plyn HČ 3/24 HČ, Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 244,90 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0033 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. - technické plyny nájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
25,34 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0042 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
121,79 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0047 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
84,22 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0046 |
Slovak Telekom,a.s. - telekomunikačné služby poplašné zariadenie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
0,14 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0045 |
Slovak Telekom - služby mobilnej siete Dielne PV |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
21,00 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0044 |
Slovak Telekom - tel. služby VBA prístup |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0034 |
TECHNOZVAR s.r.o. - zváračský materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
563,03 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0048 |
MAKOS, a. s. - PC materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
63,59 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0043 |
B2B Partner s. r. o. - tabuľa biela 120x90cm |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
74,40 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0038 |
E-commerce Group, s.r.o. - inšpekčná kamera DUO Endoskop |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
E-commerce Group, s.r.o. |
47589175 |
|
110,40 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0051 |
365 services, s.r.o. - servisné služby Office 365 2/24 |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
365 services, s.r.o. |
44056877 |
|
138,00 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0049 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov - pílové pásy na kov do strojovej píly |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
COMMERC SERVICE spol. s r. o. Prešov |
31659551 |
|
78,84 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0050 |
Peter Kruško - oprava stien, prekladov a stropov po zemetrasení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Peter Kruško |
44205431 |
|
1 151,50 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0052 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie plynových a tlakových zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
2 842,80 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0039 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL - revízie plynových a tlakových zariadení |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 102,80 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0036 |
REGIONPRESS, s.r.o. - inzercia prenájom |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0037 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. - cartride Epson T9451xl |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FOKUS Bardejov, s.r.o. |
36499439 |
|
413,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0035 |
VODOTERM s.r.o. - vodoinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
VODOTERM s.r.o. |
50115855 |
|
17,15 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0040 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
106,20 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0041 |
BD TECH - Bardejov, s.r.o. - doplnenie kamerového systému |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
BD TECH - Bardejov, s.r.o. |
44695373 |
|
571,50 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0042 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0054 |
O2 Slovakia - telekomunikačné služby |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
24,00 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0053 |
UNIKOV BJ s. r. o. - železiarský materiál a náradie |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
UNIKOV BJ s. r. o. |
54527066 |
|
148,34 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFS/24/0004 |
FELLEGIOVA HELENA - FRÉZIA - ruže červené |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FELLEGIOVA HELENA - FRÉZIA |
33963479 |
|
101,50 € |
12.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFP/24/0043 |
Linde Gas s. r. o. - technické plyny |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Linde Gas s. r. o. |
31373861 |
|
144,84 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0055 |
FEBA PROJEKT s.r.o. - kancelársky materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
FEBA PROJEKT s.r.o. |
44655975 |
|
298,41 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0056 |
TOPA SPORT, s.r.o. - materiál pre florbalový turnaj |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
TOPA SPORT, s.r.o. |
36500623 |
|
29,25 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0057 |
ELKOTECH BJ s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
ELKOTECH BJ s.r.o. |
52880281 |
|
956,18 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |
DFB/24/0058 |
Václav Hudák - ORPLYN - aktualizačné školenie obsluhy kotlov |
Spojená škola Juraja Henischa Bardejov, Slovenská 5, Bardejov |
42035261 |
Václav Hudák - ORPLYN |
33690120 |
|
120,00 € |
13.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
RNDr. Jozef Sobek. |
Poverený riaditeľ školy |
Faktúra |